7.2 Reportes de Control Interno

AÑO 2021


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO MONITOREO VIGENCIA 2021

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Segundo Monitoreo Vigencia 2021

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE TRANSCARIBE S.A. DEL PRIMER SEMESTRE 2021

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de Transcaribe S.A. del Primer Semestre 2021

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO II TRIMESTRE DEL 2021

Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público II Trimestre del 2021

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE MIPG

Informe Definitivo Auditoria Interna Sobre El Estado se Implementación de MIPG

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA PLAN DE ACCION

Informe Definitivo Auditoria Interna Plan de Acción

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA DE PQRS

Informe Definitivo Auditoria Interna de PQRS

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2021

Informe Definitivo Auditoria Interna a la Direccion Administrativa y Financiera Primer Trimestre 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PETICIONES – QUEJAS – RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2021

MATRIZ DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2021

Primer Seguimiento al PAAC 2021 de TRANSCARIBE S.A.

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO IV TRIMESTRE DEL 2020

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO IV TRIMESTRE DEL 2020

INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2020

INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2020

INFORME PARAMETRIZADO DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

INFORME PARAMETRIZADO DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE

INFORME DE SEGUIMIENTO PQRSD (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2020.

INFORME DE SEGUIMIENTO PQRSD SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2020.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO TRANSCARIBE S.A 2020.

TERCER SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO – CORTE 31 DE DIEMBRE DE 2020.

AÑO 2020


AUDITORÍA ESPECIAL – VERIFICACIÓN DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN TRANSCARIBE S.A. PARA LA VIGENCIA 2020

Auditoria Contratos Urgencia Manifiesta Vigencia 2020

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO III TRIMESTRE DEL 2020

Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico III Trimestre del 2020

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA PRIMER SEMESTRE 2020 SECRETARIA GENERAL – COMUNICADO INTERNO TC-CI-07.02-032-2020

Informe Definitivo Auditoria Interna Primer Semestre 2020 Secretaria General COMUNICADO INTERNO TC-CI-07.02-032-2020

AUDITORÍA ESPECIAL VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN TRANSCARIBE S.A.

Informe Final de la Auditoria a Protocolos de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del contagio covid-19 en TRANSCARIBE S.A. Vigencia 2020 

INFORME PRELIMINAR AUDITORIA GESTION OFICINA JURIDICA VIGENCIA 2019

Informe Preliminar Auditoria Gestion Oficina Juridica Vigencia 2019

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA 2019 OFICINA ASESORA JURIDICA- COMUNICADO INTERNO TC-CI-07.02-054-2020

Informe Definitivo Auditoria Interna 2019 – Oficina Asesora Juridica Comunicado Interno TC-CI-07.02-054-2020

INFORME OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE TRANSCARIBE S.A. Acuerdo 0014 de 2018, Art. 40. Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T y C.

Informe Oficina Asesora de Control Interno de TRANSCARIBE S.A. al Concejo de Cartagena de Indias

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019

Informe Definitivo Auditoria Interna Financiera Segundo Semestre del año 2019

MATRIZ DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020

Segundo Seguimiento a la Matriz de Riesgo de Corrupcion Vigencia 2020

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Segundo Seguimiento al PAAC a 31 DE AGOSTO DE 2020.

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO II TRIMESTRE DEL 2020

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO II TRIMESTRE DEL 2020

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2020

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2020

CONSOLIDADO DE PETICIONES – QUEJAS – RECLAMOS – SUGERENCIAS Y DENUNCIAS DE ENERO A JUNIO DE 2020.

CONSOLIDADO DE PQRSD DE  ENERO A JUNIO DE 2020.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO TRANSCARIBE S.A 2020

Ver Primer Seguimiento al PAAC 2020 de TRANSCARIBE S.A.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2020

Ver Primer Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupcion 

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE 2020

Ver Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico del Primer Trimestre 2020

INFORME  DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
Ver Informe de austeridad en el gasto público Cuarto Trimestre de Octubre a Diciembre de 2019

INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2019
Ver INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS AÑO 2019

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019
Ver INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 CON CORTE DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019

SEGUIMIENTO PLAN ANTI CORRUPCIÓN TRANSCARIBE S.A. 2019.
Ver Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción año 2020

AÑO 2019


INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

Ver INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019
Ver CUADRO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CAJA MENOR VIGENCIA 2019
Ver Seguimiento y Evaluación Caja Menor Vigencia 2019

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2019
Ver Plan Anual de Auditorias Año 2019
Ver Plan Auditoria Interna MECI – MIPG Vigencia 2018

ACTAS DE COMITÉ DE COORDINACIÓN AÑO 2019
Ver Acta Numero 1
Ver Acta Numero 2
Ver Acta Numero 3
Ver Acta Numero 4
Ver Acta Numero 6

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019
Ver INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 CON CORTE DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019

INFORME  DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019
Ver Informe de austeridad en el gasto público Tercer Trimestre de Julio a Septiembre de 2019

SEGUIMIENTO PLAN ANTI CORRUPCIÓN TRANSCARIBE S.A. 2019.
Ver Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción año 2019

EVALUACIÓN CONTROVERSIAS JUDICIALES PRIMER SEMESTRE AÑO 2019
Ver Evaluación Controversias Judiciales primer semestre 2019

PLANES DE MEJORAMIENTOS AUDITORIAS INTERNAS
Ver PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AÑO 2018
Ver PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AÑO 2017
Ver PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES AÑO 2018
Ver PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE OFICINA ASESORA JURÍDICA AÑO 2017
Ver PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA AÑO 2018
Ver PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA AÑO 2017
Ver PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE SECRETARIA GENERAL AÑO 2018
Ver PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE SECRETARIA GENERAL AÑO 2017

AUDITORIAS INTERNAS

Ver INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA SECRETARIA GENERAL 2019
Ver INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 2019
Ver INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2019
Ver INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2019
Ver INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA MECI – MIPG VIGENCIA 2018
Ver INFORME DE AUDITORIA A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ENERO – MARZO DE 2018
Ver COMUNICADO INTERNO TC-CI-07.02-042-2018 – RESPUESTA AL COMUNICADO INTERNO TC-DAF-07.02-089.2018 CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA AL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ver INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA VIGENCIA DE 2017
Ver COMUNICADO INTERNO TC-CI-07.02-065-2018 – INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2017
Ver INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA A LA GESTIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTRA VIGENCIA 2017
Ver COMUNICADO INTERNO TC-CI-07.02-063-2018 – INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 2017
Ver INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA A LA GESTIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Ver COMUNICADO INTERNO TC-CI-07.02-059-2018 – INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Ver INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES AÑO 2018
Ver COMUNICADO INTERNO TC-CI-07.02-076-2018 – INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Ver INFORME DE AUDITORIA OFICINA JURÍDICA AÑO 2018
Ver INFORME PRELIMINAR AUDITORIA SECRETARIA GENERAL VIGENCIA 2017
Ver COMUNICADO INTERNO TC-CI-07.02-060-2018 – INFORME PRELIMINAR AUDITORIA 2017 SECRETARIA GENERAL

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Ver PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS AÑO 2017
Ver PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS AÑO 2018

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2019
Ver INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2019
Ver CUADRO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2019

INFORME  DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE ABRIL A JUNIO DE 2019
Ver Informe de austeridad en el gasto público Segundo Trimestre de Abril a Junio de 2019

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE MARZO A JUNIO DE 2019
Ver INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 CON CORTE DE MARZO A JUNIO DE 2019

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTI CORRUPCIÓN TRANSCARIBE S.A. 2019.
Ver Primer Seguimiento Plan Anticorrupción año 2019

INFORME  DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE ENERO A MARZO DE 2019
Ver Informe de austeridad en el gasto público Primer Trimestre de Enero a Marzo de 2019

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019
Ver INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 CON CORTE DE NOVIEMBRE  DE 2018 A FEBRERO DE 2019

AÑO 2018


INFORME  DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018
Ver Informe de austeridad en el gasto público Cuarto Trimestre de Octubre a Diciembre de 2018

INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018
Ver INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS AÑO 2018

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018
Ver INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

SEGUIMIENTO PLAN ANTI CORRUPCIÓN TRANSCARIBE S.A. 2018.
Ver Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción año 2018

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE JULIO A OCTUBRE DE 2018
Ver INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 CON CORTE DE JULIO A OCTUBRE DE 2018

INFORME  DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018
Ver Informe de austeridad en el gasto público Tercer  Trimestre de Julio a Septiembre de 2018

SEGUIMIENTO PLAN ANTI CORRUPCIÓN TRANSCARIBE S.A. 2018.
Ver Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción año 2018

INFORME  DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE ABRIL A JUNIO DE 2018
Ver Informe de austeridad en el gasto público Segundo Trimestre de Abril a Junio de 2018

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2018
Ver INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE MARZO A JUNIO DE 2018
Ver INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 CON CORTE DE MARZO A JUNIO DE 2018

SEGUIMIENTO PLAN ANTI CORRUPCIÓN TRANSCARIBE S.A. 2018.
Ver Primer Seguimiento Plan Anticorrupción año 2018

INFORME  DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DE ENERO A MARZO DE 2018
Ver Informe de austeridad en el gasto público Primer Trimestre  de Enero a Marzo de 2018

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE NOVIEMBRE DE 2017 A FEBRERO DE 2018
Ver INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 CON CORTE NOVIEMBRE DE 2017 A FEBRERO DE 2018

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO 2018
Ver Plan Anual de Auditorias Año 2018

AÑO 2017


INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2017
Ver Informe de Evaluación de la Gestión Vigencia 2017.

SEGUIMIENTO PLAN ANTI CORRUPCIÓN TRANSCARIBE S.A. 2017.
Ver Seguimiento Plan Anti Corrupción Primer Cuatrimestre Enero – Abril 2017.
Ver Seguimiento Plan Anti Corrupción Segundo Cuatrimestre Mayo – Agosto 2017.
Ver Seguimiento Plan Anti Corrupción Tercer Cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2017.

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DE TRANSCARIBE S.A. IV TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2017.
Ver Informe de austeridad en el gasto público IV trimestre  Octubre  – Diciembre del año 2017

INFORME  DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO JULIO – SEPTIEMBRE 2017
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Publico Julio – Septiembre 2017

INFORME  DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO ABRIL – JUNIO 2017
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Publico Abril – Junio 2017

INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO CI MARZO – JUNIO 2017
Ver Informe Cuatrimestral Estado CI Noviembre – Marzo 2017

INFORME  DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO ENERO – MARZO 2017
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Publico Enero – Marzo 2017

INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO CI NOVIEMBRE – MARZO 2017
Ver Informe Cuatrimestral Estado CI Noviembre – Marzo 2017

INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO CI NOVIEMBRE – MARZO 2017
Ver Informe Cuatrimestral Estado CI Noviembre – Marzo 2017

INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO CI NOVIEMBRE – MARZO 2017
Ver Informe Cuatrimestral Estado CI Noviembre – Marzo 2017

AÑO 2016


INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DETRANSCARIBE S.A. IV TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2016.
Ver Informe de Austeridad IV Trimestre de la Vigencia 2016

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DE TRANSCARIBE S.A. DE I y II TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2016.
Ver Informe de Austeridad I y II Trimestre de la Vigencia 2016

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2016
Ver Informe de evaluación 2016

AÑO 2015


INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – JULIO A OCTUBRE DE 2015
Ver INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – MARZO A JUNIO DE 2015
Ver INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

AÑO 2014


INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014
Ver INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – MAYO A AGOSTO DE 2014
Ver INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – ENERO A ABRIL DE 2014
Ver INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011